金水区财政局2016年度部门预算
一、金水区财政局概况
(一)部门机构设置、职能
拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预设宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策等;起草全区财政、财务、会计管理的政策性文件;负责全区财政收支管理工作等;负责政府非税收入和政府性基金管理,编制预算草案;管理财政票据;承担政府非税收入和政府性基金管理责任等;承担全区财政国库管理责任;拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准;管理和监督镇(办)农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关政策等。
(二)人员构成情况
单位人员共有编制74 个,其中行政编制 11人、 事业编制63 人;在职职工 77人,离退休 11人。
二、收入预算说明
2016年度预算总收入 884.8 万元,其中:财政拨款收入884.8 万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算 884.8万元。按用途划分如下:
(一)工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算 570.8 万元。
(二)对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算 48.5万元。
(三)商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算 265.5万元。
(四)三公经费支出预算与2015年预算同比无增减
四、金水区财政局2016年部门预算表(详见附表)