• 005279186/2017-00051
  • 金水区财政局
  • 财政,预算,部门预算
  • 2017-04-17
  • 2017-04-17
金水区妇女联合会2017年部门预算

郑州市金水区妇女联合会2017年部门预算


一、金水区妇女联合会概况

(一)部门机构设置、职能

金水区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体,是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。金水区妇联设主席1人、党组书记1人、副主席1人、妇儿工委办主任1人。

主要职能:一是根据党的中心任务,指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女联合大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员并予以业务指导;二是调查我区妇女和儿童的情况、问题,及时向区委、区政府反映并提出建议;三是组织动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,指导和推动我区农村的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”、“五好家庭”创建活动;四是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质、促进妇女人才成长;五是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章,维护妇女儿童的合法权益;六、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;七、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。在上级有关部门的统一安排下,积极开展与世界各国妇女的交往,港澳台地区及华侨妇女的友好往来,增进友谊,加强合作。八、承办区委、区政府交办的有关事项。

(二)人员机构情况

 单位人员共有编制 12个,其中行政编制 3人、 事业编制 9人;在职职工11 人,退休人员4 人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入199.8万元,增长30%,主要原因是调整增资、社保缴费增加。其中:财政拨款收入预算199.8万元,其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出199.8万元。按用途划分如下:

(一)工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算136.7万元,增长42%,主要原因是人员工资调整增加,社保缴费基数相应调整增加。其中:工资预算105.3万元,社会保障缴费预算31.4万元。

(二)对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算14万元,增长80%,主要原因是公积金缴费基数调整增加,离退休费支出增加。其中:住房公积金支出12万元,取暖费2万元。

(三)商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算49.1万元,减少0.7万元,主要是因为机关运行经费减少。

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费等费用。项目经费40万元,主要包含“三八节活动经费15万元”、“六一节”活动经费5万元、女性素质教育培训经费10万元及妇联各项活动经费10万元。

四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计0.8万元,较上年下降38%,主要是因为公务招待费下降,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2017年因公出国(境)费用预算为0,暂时没有出国计划,与上年相比持平

(二)公务用车购置及运行维护费0万元,我单位没有公务用车。

(三)公务接待费

2017年公务接待费预算0.8万元,比上年相下降38%,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。下降的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定等政策,厉行节约,减少公务接待的次数和规模。。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算,2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区妇联2017年部门预算表(详见附件)

八、名词解释

1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 


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