• 005279426/2016-00454
  • 金水区人民政府
  • 部门决算
  • 2016-10-09
  • 2016-10-09
金水区检察院2015 年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    金水区检察院2015年收入总计3242.99万元,与2014年收入2873.64相比,收入总计增加369.35万元,增加12.85%,主要原因为2015年增加新业务;2015年支出总计3650.62万元。与2014年2964.76相比,支出增加685.86万元,增加23.13%,主要原因为2015年增加新业务。

    二、收入决算情况说明

    金水区检察院本年收入合计3242.99万元,其中:财政拨款收入3227.24万元,占本年收入的99.51%;其他收入15.75万元,占0.49%。

    三、支出决算情况说明

    金水区检察院本年支出合计3650.62万元,其中:基本支出2541.89万元;项目支出1108.73万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    金水区检察院2015年财政拨款收支总决算分别为收入3227.24万元、支出3650.62万元。与 2014 年相比,财政拨款收入总计增加353.6万元,主要原因为2015年检察业务增加;支出总计增加685.86万元,主要是2015年检察业务增加。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     金水区检察院2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2435.5万元,支出决算为3650.62万元,完成年初预算的149.89%。主要用于以下方面:一般公共服务支出15.29万元,占0.42%;公共安全支出为3194.46万元,占87.5%;社会保障和就业支出为188.28万元,占5.16%;医疗卫生与计划生育支出135.75万元,占3.72%;住房保障支出116.83万元,占3.2%。

   (一)一般公共服务支出年初支出预算为9.20万元,支出决算为15.29万元,完成年初预算的166.19%。决算数大于预算数的主要原因为2015年办案经费开支增加.

   (二)公共安全支出年初支出预算为2068万元,支出决算为3194.46万元,完成年初预算的154.47%。决算数大于预算数的主要原因为2015年办案经费开支和侦查设备增加.

   (三)社会保障和就业支出年初支出预算为147.4万元,支出决算为188.28万元,完成年初预算的127.73%。决算数大于预算数主要原因为是有人员调整

   (四)医疗卫生与计划生育支出年初支出预算为119.1

万元,支出决算为135.75万元,完成年初预算的113.97%。决算数大于预算数的主要原因为有人员调整。

   (五)住房保障支出年初支出预算为91.8万元,支出决算为116.83万元,完成年初预算的127.26%。决算数大于预算数的主要原因是每年7月公积金基数上调。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    金水区检察院2015年一般公共预算财政拨款基本支出2526.15万元,其中:人员经费1982.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金等;公用经费543.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    金水区检察院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为101.38万元,其中63.2万元是根据工作需要购置办案用车。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区检察院2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0  万元,支出决算为0万元。

    九、其他重要事项的情况说明

   (一)政府采购支出情况。

    金水区检察院2015年政府采购支出总额292万元。

   (二)国有资产占用情况。

    截至 2015 年 12 月 31 日,金水区检察院共有车8辆,其中,一般执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

 

 


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