• 005279426/2016-00464
  • 金水区人民政府
  • 部门决算
  • 2016-09-30
  • 2016-09-30
金水区电子政务中心 2015 年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    金水区电子政务中心2015年收入总计394.77万元,支出总计436.87万元,与2014年相比,收入减少157.25万元,下降28%,总支出减少84.76万元,下降16%。

    二、收入决算情况说明

    金水区电子政务中心本年收入合计394.77万元,其中:财政拨款收入376.99万元,占95%;其他收入17.78万元,占5%。

    三、支出决算情况说明

    金水区电子政务中心本年支出合计436.87万元,其中:基本支出295.83万元,占68%;项目支出141.04万元,占32%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    金水区电子政务中心2015年财政拨款收入376.99万元,财政拨款支出413.60。与 2014 年相比,财政拨款收入减少155.77万元,下降29%,财政拨款支出减少103.55万元,下降20%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区电子政务中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为416万元,支出决算为413.60万元,完成年初预算的99%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出357.15万元,占86%;社会保障和就业支出37.40万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出10.49万元,占3%;住房保障(类)支出8.56万元,占2%。

   (一)一般公共服务支出(类)年初预算为 358万元,支出决算为  357.15万元,完成年初预算的99%。决算数基本等于预算数。

   (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为38万元,支出决算为37.40 万元,完成年初预算的98%。决算数基本等于预算数。

   (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为11万元,支出决算为10.49 万元,完成年初预算的95%。决算数基本等于预算数。

   (四)住房保障支出(类)年初预算为9万元,支出决算为8.56万元,完成年初预算的95%。决算数基本等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    金水区电子政务中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出  413.60万元,其中:人员经费174.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费239.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    金水区电子政务中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为0万元。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    金水区电子政务中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

    九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

    金水区电子政务中心2015 年机关运行经费支出203.38万元,比 2014年减少5.24万元,减少2%。

   (二)政府采购支出情况。

    金水区电子政务中心2015 年政府采购支出总额0万元。

   (三)国有资产占用情况。

    截至 2015 年 12 月 31 日,金水区电子政务中心共有车辆0  辆,发生公务用车费用0元。

   (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

    2015 年,金水区电子政务中心不涉及一般公共预算财政拨款绩效评价。

 


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