• K24321840/2016-00196
  • 金水区花园路街道办事处
  • 部门预算
  • 2016-09-30
  • 2016-09-30
花园路街道办事处2015 年度部门决算情况说明

一、金水区花园路街道办事处单位概况、部门机构设置情况、职能

 郑州市金水区花园路街道办事处位于金水区东部,辖区东起东明路,西至花园路,南起金水路,北至黄河路,面积3平方公里,是河南省人大、省政协等省级机关和省直机关所在地,辖区共有人口76904人,其中常住人口50525人,流动人口16139人。办事处分设16个科室和10个社区:16个科室分别是党政综合(绩效管理)办公室、网格化管理办公室、党建办、综合治税服务中心、经济发展服务中心、综合治理服务中心、安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室、城建办公室、城管(督查)办公室、社区事务办公室、劳动保障事务所、重点项目办公室、行政执法中队、财政所、收费中心;10各社区分别是省供销社社区、通信花园社区、省卫生厅社区、甲院社区、农业院社区、工业院社区、省民航社区、戊院社区、省水利厅社区、省银行社区。

花园路街道办事处担负行使的行政职能、社会职能囊括经济、政治、社会、文化各个领域,经济发展、财政税收、城市管理、市政建设、公共服务、社会稳定、文化教育、卫生防疫、“五小门店”管理、健康教育、群众性体育、环境保护、植树绿化、民政福利、社会保障、失业与就业、离退人员管理、计划生育、流动人口管理、民调帮教、防灾救灾、安全生产、武装兵役、交通消防、科普人防、食品卫生、违法用地、项目建设、居民自治、居民教育、妇女和未成年人教育和保护、社区建设、社区服务、社区共建、党的建设、精神文明建设等等区域性、社会性和综合性的工作。

二、收入支出决算总体情况说明

花园路街道办事处2015年收入总计2851.20万元,支出总计   3141.81万元,与2014年相比,收入总计 2396.3万元,支出总计2502.76万元,收入增加454.9万元,增长18.98%;支出增加639.05万元,增长25.53% 。

三、收入决算情况说明

花园路街道办事处本年收入合计2851.2万元,其中:财政拨款收入2635.77万元,占92.44%;事业收入0万元, 占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入215.43万元,占7.56%。

四、支出决算情况说明

花园路街道办事处本年支出合计3141.81万元,其中:基本支出3126万元,占99.5%;项目支出15.8万元, 占0.5%;经营支出0万元,占0 %。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

花园路街道办事处2015年财政拨款收入决算2635.77万元,支出决算2865.4万元。与 2014 年相比,财政拨款收入总计2225.84万元,支出总计2288.4万元,收入增加409.93万元,增长18.42%,支出增加577万元,增长25.21 %。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

花园路街道办事处2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2108.1万元,支出决算为2865.4万元,完成年初预算的135.92%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1354.38万元,占47.27%;国防(类)支出3万元,占0.1%;公共安全(类)支出16.91万元,占0.59%;社会保障和就业(类)支出748.43万元,占26.12%;医疗卫生与计划生育(类)支出91.56万元,占3.19%;节能环保(类)支出152.35万元,占 5.32%;城乡社区(类)支出380.47万元,占13.28%;住房保障(类)支出 118.3万元,占4.13 %。

(一)一般公共服务(类)。年初预算为1173.1万元,支出决算为1354.38万元,完成年初预算的115.45 %。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不包含专项补助。

(二)国防(类)支出。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不包含专项补助。

(三)公共安全(类)支出。年初预算为0万元,支出决算为16.91万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不包含专项补助。

(四)社会保障和就业(类)支出。年初预算为546.3万元,支出决算为748.43万元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不包含专项补助。

(五)医疗卫生与计划生育(类)支出。年初预算为190.7万元,支出决算为 91.56万元,完成年初预算的 48.01%。

(六)节能环保(类)支出。年初预算为0万元,支出决算为152.35万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不包含专项补助。

(七)城乡社区(类)支出。年初预算为130万元,支出决算为380.47万元,完成年初预算的292.67%。决算数大于预算数的主要原因:上级拨入专项经费增加。

(八)住房保障(类)支出。年初预算为68万元,支出决算为  118.3万元,完成年初预算的173.97%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

花园路街道办事处2015年一般公共预算财政拨款基本支出 2849.6 万元,其中:人员经费2266.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费583.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

花园路街道办事处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为  29.1万元,支出决算为23.62万元,完成预算的81.17%,,主要原因:遵循上级要求,三公经费逐渐减少。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少5.48万元,下降81.17%,主要原因:遵循上级要求,三公经费逐渐减少。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费12.63万元,完成预算的100%,公务用车保有量3辆。其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费 12.63万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费10.99万元,完成预算的66.61%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待165批次、2750人次。

决算数比 2014 年减少5.51万元,下降66.6%,主要原因:按照中央八项规定的要求,严格执行厉行节约制度,控制单位三公经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

花园路街道办事处2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,花园路街道办事处共有车辆11辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。



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