• 563725734/2017-00021
  • 金水区食品药品监督管理局
  • 决算
  • 2017-08-29
  • 2017-08-29
郑州市金水区食品药品监督管理局2016年度部门决算

目  录

第一部分  

郑州市金水区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  

郑州市金水区食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

第一部分 郑州市金水区食品药品

监督管理局概况

一、主要职能

(一)根据《中共金水区委 金水区人民政府关于印发〈金水区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(金发〔2015〕5号),设立郑州市金水区食品药品监督管理局,为区政府工作部门。

(二)根据《郑州市金水区人民政府办公室关于印发郑州市金水区食品药品监督管理局(挂区食品安全委员会办公室牌子)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(金政办〔2015〕58号)已经区政府批准。

职责调整:取消已由区政府公布取消的职责;将原食品安全委员会办公室的职责、原市质量技术监督局金水分局生产环节食品安全监督管理职责、原市工商行政管理局金水分局流通环节食品安全监督管理职责均划入区食品药品监督管理局。

(三)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规配合起草相关地方性法规、规章草案和政策规划并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度 并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、依法组织实施食品行政许可和食品安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险计划参与食品安全风险监测工作。

3、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。组织实施中药品种保护制度。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

4、依法实施食品、药品、医疗器械、化妆品等方面的行政许可,承担上级下放和委托的有关审批事项,推进落实有关行政审批制度改革工作,负责有关行政审批的组织协调。

5、负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。探索建立食品药品领域定期检查与随机抽查相结合的日常监督检查制度,完善市场退出机制。

6、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

7、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动电子监管追溯体系和信息化建设,广泛运用科技手段实施监督。

8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训与交流合作。推进食品药品领域诚信体系建设,参与建立统一信用信息系统平台工作。

9、指导街道办事处食品药品监督管理机构工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、承担区食品安全委员会日常工作;负责食品安全监管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查街道办事处和区级有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价工作。

11、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

12、承办区委、区政府及区食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入郑州市金水区食品药品监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.郑州市金水区食品药品监督管理局是金水区新增单位(内设办公室、行政法规服务科、食品安全协调督查科、食品监管科、药品化妆品监管科、医疗器械监管 机构)。下设17个食品药品监督管理站所。

第二部分

郑州市金水区食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计11322767.02元,支出总计11322767.02元,与2015年相比,收、支总计各增加419627.5元,增长3.84%。 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计11322767.02元,其中:财政拨款收入11322767.02元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计11322767.02元,其中:基本支出10841535.02元,占95.75%;项目支出481232元,占4.25%;经营支出0元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算11322767.02元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加419627.5元,增长3.84%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出11322767.02元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4433551.31元,增长64.3%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出11322767.02万元,主要用于以下方面:社会保障就业(类)支出931945.31元,占8.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出9810434.71元,占86.6%;住房保障支出(类)支出580387元,占5.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11323000元,支出决算为11322767.02元,完成年初预算的99.9%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为932045.39元,支出决算为931945.31元,完成年初预算的99.9%。决算数大于预算数的主要原因是未使用完。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(项)和医疗保障(项)和其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为9810567.61元,支出决算为9810434.71元,完成年初预算的99.9%。决算数大于预算数的主要原因是未使用完。

3.住房保障指出(类)住房改革指出(项)。

年初预算为580387元,支出决算为580387元,完成年出预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出11322767.02元,其中:人员经费10699276.62元,主要包括:基本工资1590572元、津贴补贴3826787元、奖金2202562元、其他社会保障缴费548087.57元、伙食补助费0元、绩效工资933772.17元、机关事业单位基本养老保险缴费840428.88元、职业年金缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元......生产补贴0元、住房公积金580387元、提租补贴0元、购房补贴0元、采暖补贴176680元、物业服务补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元;公用经费142258.4元,主要包括:办公费47368.47元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费10352.93元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费1000元、租赁费7800元、会议费3180元、培训费1021元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费5956元、福利费59000元、公务用车运行维护费6580元、其他交通费0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元;其他资本性支出0元,主要包括:房屋建筑物构建0元、办公设备购置0元、专用设备0元、基础设置建设0元、大型修缮0元、信息网络及软件购置更新0元、物资储备0元、土地补偿0元、安置补助0元、地上附着物和青苗补偿0元、拆迁补偿0元、公务用车购置0元、其他工具购置0元、产权参股0元、其他资本性支出0元、企业政策性补贴0元、事业单位补贴0元、政策贴息0元、其他对企事业单位的补贴0元、国内(外)债务付息0元、赠与0元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6600元,支出决算为6580万元,完成预算的99.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6580元,完成预算的99.7%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是未使用完。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1442元,下降17.9%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1442元,下降17.9%;公务接待费支出决算增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车的管理,减少不必要的支出;主要原因是无公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6580元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。全年安排局机关、单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0元,主要用于参加以下国际会议:无。

出国谈判、工作磋商支出0元,主要用于参加以下谈判和磋商:无。

境外业务培训支出支出0元,无境外培训。

2.公务用车购置及运行费支出6580元。其中:

公务用车购置支出为0元。原因是无公务用车购置(公务用车购置支出为0。)

公务用车运行支出6580元。主要用于公务车油费等。2016年期末,郑州市金水区食品药品监督管理局机关和其他厅(局)属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3.公务接待费支出0元。其中:外宾接待支出为0元。其他国内公务接待支出为0元。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于无。其中等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出11322767.02元,比2015年增加419627.5元,增长3.84%。基本支出10841535.02元:其中:人员经费10699276.62元,公用经费142258.4元略有增长,原因是我单位为新增单位人员波动比较大;一般行政管理项目支出481232元。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,郑州市金水区食品药品监督管理局共有车辆3辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和共用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。


主办单位:郑州市金水区人民政府办公室 地址:郑州市金水区东风路16号 邮编:450002