文化路街道办事处2016年度部门决算
目 录
第一部分 文化路街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 文化路街道办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 文化路街道办事处2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文化路街道办事处概况
一、主要职能
贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作;抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动;负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益;负责本辖区的城市管理工作;负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解;负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作以及承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入文化路街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位包括:
郑州市金水区文化路街道办事处是金水区下派机构,内设党政办、督查室、纪检监察室、党建办、文明办、网格化管理联动中心、综治中心(内设综合治理办、信访稳定办、司法所、安监办)、武装部、计划生育办、社区服务科、财政所、农财中心、经济科、税源办公室、楼宇办公室、城建科、城改办公室、劳保所、城管科、数字化中心、食安办、行政服务中心、15个社区。
第二部分 文化路街道办事处2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
. | 公开01表 | ||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 43,097,976.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 22,628,764.93 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 448,290.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 9,900.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 6,450.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 11,906,637.24 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,361,026.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 403,500.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 9,735,476.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 247,500.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 3,346,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,471,026.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 200,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 43,107,876.64 | 本年支出合计 | 52 | 51,754,671.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 48,374,786.13 | 年末结转和结余 | 54 | 39,727,991.71 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 91,482,662.77 | 总计 | 56 | 91,482,662.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 43,107,876.64 | 43,097,976.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 15,995,427.27 | 15,985,527.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,310,920.59 | 13,310,920.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 12,238,722.59 | 12,238,722.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,072,198.00 | 1,072,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 22,380.00 | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | |||||
2010508 | 统计抽样调查 | 22,380.00 | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 171,000.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 171,000.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 2,491,126.68 | 2,491,126.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2,491,126.68 | 2,491,126.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 448,290.00 | 448,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20406 | 司法 | 448,290.00 | 448,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 448,290.00 | 448,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,895,180.48 | 9,895,180.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 2,839,657.10 | 2,839,657.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080204 | 拥军优属 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,787,657.10 | 2,787,657.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2,059,413.38 | 2,059,413.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,223,703.95 | 1,223,703.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 125,442.95 | 125,442.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 27,945.26 | 27,945.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 34,624.15 | 34,624.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 647,697.07 | 647,697.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 122,244.00 | 122,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 122,244.00 | 122,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 239,215.00 | 239,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 68,983.00 | 68,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 170,232.00 | 170,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 3,950,100.00 | 3,950,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 3,950,100.00 | 3,950,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 15,983.00 | 15,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15,983.00 | 15,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 668,568.00 | 668,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 668,568.00 | 668,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,361,026.70 | 1,361,026.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 1,171,200.70 | 1,171,200.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,171,200.70 | 1,171,200.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21006 | 中医药 | 7,520.00 | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100699 | 其他中医药支出 | 7,520.00 | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 182,306.00 | 182,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 167,306.00 | 167,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 403,500.00 | 403,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 403,500.00 | 403,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110301 | 大气 | 403,500.00 | 403,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 9,735,476.19 | 9,735,476.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 998,608.00 | 998,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 998,608.00 | 998,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,058,196.04 | 1,058,196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,058,196.04 | 1,058,196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,678,672.15 | 7,678,672.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,678,672.15 | 7,678,672.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 247,500.00 | 247,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 233,700.00 | 233,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 233,700.00 | 233,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,346,000.00 | 3,346,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21501 | 资源勘探开发 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,186,000.00 | 1,186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1,186,000.00 | 1,186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,471,026.00 | 1,471,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1,471,026.00 | 1,471,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,471,026.00 | 1,471,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 51,754,671.06 | 26,736,954.19 | 25,017,716.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 22,628,764.93 | 19,905,337.35 | 2,723,427.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19,750,782.97 | 19,750,782.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 6,439,862.38 | 6,439,862.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 12,238,722.59 | 12,238,722.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,072,198.00 | 1,072,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 22,380.00 | 0.00 | 22,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 22,380.00 | 0.00 | 22,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 325,554.38 | 154,554.38 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013150 | 事业运行 | 154,554.38 | 154,554.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 2,530,047.58 | 0.00 | 2,530,047.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2,530,047.58 | 0.00 | 2,530,047.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 448,290.00 | 0.00 | 448,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20406 | 司法 | 448,290.00 | 0.00 | 448,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 448,290.00 | 0.00 | 448,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6,450.00 | 0.00 | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20701 | 文化 | 6,450.00 | 0.00 | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 6,450.00 | 0.00 | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,906,637.24 | 4,189,390.14 | 7,717,247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 4,840,495.86 | 2,000,838.76 | 2,839,657.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 4,788,495.86 | 2,000,838.76 | 2,787,657.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2,059,413.38 | 2,059,413.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,223,703.95 | 1,223,703.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 125,442.95 | 125,442.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 27,945.26 | 27,945.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 34,624.15 | 34,624.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 647,697.07 | 647,697.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 129,138.00 | 129,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 129,138.00 | 129,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 239,215.00 | 0.00 | 239,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 68,983.00 | 0.00 | 68,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 170,232.00 | 0.00 | 170,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 3,950,100.00 | 0.00 | 3,950,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 3,950,100.00 | 0.00 | 3,950,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 15,983.00 | 0.00 | 15,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15,983.00 | 0.00 | 15,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 672,292.00 | 0.00 | 672,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 672,292.00 | 0.00 | 672,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,361,026.70 | 1,171,200.70 | 189,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 1,171,200.70 | 1,171,200.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,171,200.70 | 1,171,200.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21006 | 中医药 | 7,520.00 | 0.00 | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 7,520.00 | 0.00 | 7,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 182,306.00 | 0.00 | 182,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 167,306.00 | 0.00 | 167,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 403,500.00 | 0.00 | 403,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 403,500.00 | 0.00 | 403,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110301 | 大气 | 403,500.00 | 0.00 | 403,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,735,476.19 | 0.00 | 9,735,476.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 998,608.00 | 0.00 | 998,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 998,608.00 | 0.00 | 998,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,058,196.04 | 0.00 | 1,058,196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,058,196.04 | 0.00 | 1,058,196.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,678,672.15 | 0.00 | 7,678,672.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,678,672.15 | 0.00 | 7,678,672.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 247,500.00 | 0.00 | 247,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21301 | 农业 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 233,700.00 | 0.00 | 233,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 233,700.00 | 0.00 | 233,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,346,000.00 | 0.00 | 3,346,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21501 | 资源勘探开发 | 2,160,000.00 | 0.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 2,160,000.00 | 0.00 | 2,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,186,000.00 | 0.00 | 1,186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1,186,000.00 | 0.00 | 1,186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,471,026.00 | 1,471,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,471,026.00 | 1,471,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,471,026.00 | 1,471,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 42,897,976.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 17,518,145.43 | 17,518,145.43 | 0.00 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 448,290.00 | 448,290.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 11,906,637.24 | 11,906,637.24 | 0.00 | ||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1,361,026.70 | 1,361,026.70 | 0.00 | ||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 403,500.00 | 403,500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 9,735,476.19 | 9,735,476.19 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 247,500.00 | 247,500.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 3,346,000.00 | 3,346,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,471,026.00 | 1,471,026.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 43,097,976.64 | 本年支出合计 | 55 | 46,642,051.56 | 46,442,051.56 | 200,000.00 | ||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,544,074.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 3,544,074.92 | 57 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||||||||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 46,642,051.56 | 总计 | 60 | 46,642,051.56 | 46,442,051.56 | 200,000.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
合计 | 46,442,051.56 | 21,675,155.59 | 24,766,895.97 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 17,518,145.43 | 14,843,538.75 | 2,674,606.68 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,688,984.37 | 14,688,984.37 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,378,063.78 | 1,378,063.78 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 12,238,722.59 | 12,238,722.59 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,072,198.00 | 1,072,198.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 12,480.00 | 0.00 | 12,480.00 | |||||||||||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 12,480.00 | 0.00 | 12,480.00 | |||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 325,554.38 | 154,554.38 | 171,000.00 | |||||||||||||||||
2013150 | 事业运行 | 154,554.38 | 154,554.38 | 0.00 | |||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | |||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 2,491,126.68 | 0.00 | 2,491,126.68 | |||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2,491,126.68 | 0.00 | 2,491,126.68 | |||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 448,290.00 | 0.00 | 448,290.00 | |||||||||||||||||
20406 | 司法 | 448,290.00 | 0.00 | 448,290.00 | |||||||||||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 448,290.00 | 0.00 | 448,290.00 | |||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | |||||||||||||||||
20701 | 文化 | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | |||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,906,637.24 | 4,189,390.14 | 7,717,247.10 | |||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 4,840,495.86 | 2,000,838.76 | 2,839,657.10 | |||||||||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 4,788,495.86 | 2,000,838.76 | 2,787,657.10 | |||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |||||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2,059,413.38 | 2,059,413.38 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,223,703.95 | 1,223,703.95 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 125,442.95 | 125,442.95 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 27,945.26 | 27,945.26 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 34,624.15 | 34,624.15 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 647,697.07 | 647,697.07 | 0.00 | |||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 129,138.00 | 129,138.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 129,138.00 | 129,138.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 239,215.00 | 0.00 | 239,215.00 | |||||||||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 68,983.00 | 0.00 | 68,983.00 | |||||||||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 170,232.00 | 0.00 | 170,232.00 | |||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 3,950,100.00 | 0.00 | 3,950,100.00 | |||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 3,950,100.00 | 0.00 | 3,950,100.00 | |||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 15,983.00 | 0.00 | 15,983.00 | |||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15,983.00 | 0.00 | 15,983.00 | |||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 672,292.00 | 0.00 | 672,292.00 | |||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 672,292.00 | 0.00 | 672,292.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,361,026.70 | 1,171,200.70 | 189,826.00 | |||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 1,171,200.70 | 1,171,200.70 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,171,200.70 | 1,171,200.70 | 0.00 | |||||||||||||||||
21006 | 中医药 | 7,520.00 | 0.00 | 7,520.00 | |||||||||||||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 7,520.00 | 0.00 | 7,520.00 | |||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 182,306.00 | 0.00 | 182,306.00 | |||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 167,306.00 | 0.00 | 167,306.00 | |||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 403,500.00 | 0.00 | 403,500.00 | |||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 403,500.00 | 0.00 | 403,500.00 | |||||||||||||||||
2110301 | 大气 | 403,500.00 | 0.00 | 403,500.00 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,735,476.19 | 0.00 | 9,735,476.19 | |||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 998,608.00 | 0.00 | 998,608.00 | |||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 998,608.00 | 0.00 | 998,608.00 | |||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,058,196.04 | 0.00 | 1,058,196.04 | |||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,058,196.04 | 0.00 | 1,058,196.04 | |||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,678,672.15 | 0.00 | 7,678,672.15 | |||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,678,672.15 | 0.00 | 7,678,672.15 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 247,500.00 | 0.00 | 247,500.00 | |||||||||||||||||
21301 | 农业 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | |||||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | |||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 233,700.00 | 0.00 | 233,700.00 | |||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 233,700.00 | 0.00 | 233,700.00 | |||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,346,000.00 | 0.00 | 3,346,000.00 | |||||||||||||||||
21501 | 资源勘探开发 | 2,160,000.00 | 0.00 | 2,160,000.00 | |||||||||||||||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 2,160,000.00 | 0.00 | 2,160,000.00 | |||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,186,000.00 | 0.00 | 1,186,000.00 | |||||||||||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1,186,000.00 | 0.00 | 1,186,000.00 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,471,026.00 | 1,471,026.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,471,026.00 | 1,471,026.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,471,026.00 | 1,471,026.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
第三部分 文化路街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4310.79万元,支出总计5175.47万元,与2015年相比,本年收入增加1369.02万元,原因是财政拨款增加;支出增加1325.53万元,主要原因是节能环保大气防治方面支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计4310.79万元,其中:财政拨款收入4309.80万元,占99.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.99万元,占0.02%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计5175.47万元,其中:基本支出2673.70万元,占51.66%;项目支出2501.77万元,占48.34%;经营支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算4309.80万元,财政拨款支出总决算4664.21万元。与 2015年相比,财政拨款收入增加1671.92万元,增加38.79%;财政拨款支出增加1117.8万元,增加23.97%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出4644.21万元,占支出合计的89.74%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1097.80万元,增长23.64%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出4644.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1751.81万元,占37.72%;公共安全(类)支出44.83万元,占0.97%;文化体育与传媒(类)支出0.45万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出1190.66万元,占25.64%;医疗卫生与计划生育(类)支出1361.03万元,占29.31%;节能环保(类)支出40.35万元,占0.87%;城乡社区(类)支出973.55万元,占20.96%;农林水(类)支出24.75万元,占0.53%;资源勘探信息等(类)支出334.60万元,占7.2%;住房保障(类)支出147.10万元,占3.17%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3775万元,支出决算为4644.21万元,完成年初预算的123.03%。决算数大于预算数的主要原因:节能环保大气防治方面支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2167.52万元,其中:人员经费1485.65万元,主要包括:基本工资321.74万元、津贴补贴639.69万元、奖金4.41万元、其他社会保障缴费200.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.37万元、抚恤金12.91万元、生活补助36.74万元、住房公积金147.10万元;公用经费681.87万元,主要包括:办公费95.53万元、印刷费50.42万元、水费2.03万元、电费20.38万元、邮电费11.76万元、物业管理费20.52万元、差旅费38.47万元、维修(护)费5.26万元、租赁费18.42万元、培训费77.35万元、公务接待费7.18万元、劳务费99.03万元、委托业务费91.39万元、公务用车运行维护费2.34万元、其他商品和服务支出34.57万元、办公设备购置104.76万元、专用设备购置2.46万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元,支出决算为10.57万元,完成预算的30.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.34万元,完成预算的46.80%;公务接待费支出决算为8.23万元,完成预算的27.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行“八项规定”及节能减排。。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.5万元,下降57.84%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元,增长0.43%;公务接待费支出决算减少12.18万元,下降53.54%。公务接待费支出减少的主要原因是缩减开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.34万元,占22.14%;公务接待费支出决算8.23万元,占77.86%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2.34万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出2.34万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费。2016年期末,文化路街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出8.23万元。其中:
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为8.23万元。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的0%。主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
(二)国有资产占用情况。
2016年期末,文化路街道办事处共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车2辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。