• 005279282/2017-00007
  • 金水区物价局
  • 决算,部门决算,2016
  • 2017-08-31
  • 2017-08-31
金水区物价局2016年部门决算

一、金水区物价局概况 

(一)物价局主要职能及机构设置

金水区物价局是区政府综合管理全区物价工作的职能部门。其主要职责是:

1.宣传贯彻国家的价格方针政策和价格法律、法规、规章。

2.加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查。

3.规范市场价格行为,制止不正当价格行为,依法查处价格违法行为。

4.加强价格举报网络建设,开展价格信息咨询服务及价格统计工作,落实、查处价格举报案件。

5.协调处理价格争议。

6.负责市场监测工作和成本调查工作。

7.负责对辖区内刑事、民事、经济以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价值进行价格鉴定、认证、评估。

8.完成上级交办的其他工作任务。

区物价局机关设2个内设机构:办公室、财务科。下设3个二级机构:郑州市金水区物价检查所、郑州市金水区价格认证中心、郑州市金水区成本监测所.(非独立核算单位)。

(二)人员构成情况

单位人员编制共有28个,其中行政编制6人、 事业编制22人;目前人员28人,离退休13人。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区物价局2016年收入总计351.63万元,支出总计362.6万元,2015年收入总计340.7万元,支出总计351.03万元,与2015年相比,收入总计增加10.93万元,增加3.21%,支出总计增加11.57万元,增长3.3%。主要原因:人员变动、调整增资、社保缴费增加。

三、收入决算情况说明

金水区物价局本年收入合计351.63万元,其中:财政拨款收入351.63万元,占100%;事业收入0元;经营收入0元,其他收入0万元。

四、支出决算情况说明

金水区物价局本年支出合计362.6万元,其中:基本支出333.35万元,占91.93%;项目支出29.25万元,占8.07%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区物价局2016年财政拨款收入总决算 351.63万元,2015年315.45万元,与 2015年相比增加36.18万元,增加11.47%,2016年财政拨款支出总计362.57万元,2015年324.3万元,与 2015年相比增加38.27万元,增加11.8%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区物价局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.7万元,支出决算362.57万元,完成年初预算的121%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出300.82万元,占82.97%;社会保障和就业支出25.07万元,占6.92%,医疗卫生与计划生育支出18.46万元,占5.09%,住房保障支出18.21元,占5.02%。

(一)一般公共服务支出。年初预算为233.6万元,支出决算为300.82万元,完成年初预算的 128.88%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动、调整增资。

(二)社会保障和就业支出。年初预算为28.3万元,支出决算为25.07万元,完成年初预算的88.59%,决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

(三)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为21.2万元,支出决算为18.46万元,完成年初预算的87.08%,决算数小于预算数的主要原因:人员变动。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为16.6万元,支出决算为 18.2万元,完成年初预算的 109.64%。决算数大于预算数的主要原因:公积金基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区物价局2016年一般公共决算财政拨款基本支出 333.35万元,其中:人员经费312.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖励金、生活补助、住房公积金、采暖补贴;

公用经费 20.41万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元,支出决算为2.81万元,完成预算的48.45%,,主要原因:公务接待减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少0.05万元,减少1.75%,主要原因:同2015年比较,公务接待减少。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 无

(二)公务用车购置及运行费1.58万元

(三)公务接待费1.23万元,完成预算的41%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待33批次、304人次。决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,公务接待减少。决算数比 2015年减少0.24万元,减少16.33%,主要原因:同2015年比较,厉行节约,公务接待减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

公用经费20.41万元,主要用于机关日常运行支出。

(二)政府采购支出情况。

无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,金水区物价局共有车辆1辆,为一般公务用车,单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

主办单位:郑州市金水区人民政府办公室 地址:郑州市金水区东风路16号 邮编:450002