• K24321832/2017-00338
  • 金水区经八路街道办事处
  • 综合,决算,部门决算
  • 2017-08-31
  • 2017-08-31
郑州市金水区经八路街道办事处2016年度部门决算

经八路街道办事处位于金水区中南部,始建于1954年,是省委、省军区及省直机关办公、生活所在地,因办公地址毗邻经八路而得名。辖区东起花园路,西至健康路、东三街,北起红专路,南至金水河畔。总面积3.44平方公里,下辖11个社区居委会,55个网格,常住人口11.8万,流动人口3万。辖区公共单位81个,非公经济组织和社会组织2624家,下属63个直管党支部,党员9373名,其中自管党员2108名、流动党员180名。

经八路街道办事处下设11个社区,16个科室,55个三级网格。基本职能是:

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

一、收入支出决算总体情况说明

经八路街道办事处2016年收入总计5843.61万元,支出总计  6445.38万元,与2015年相比,收入增加2220.45万元,增长61.28%;支出增加2032.6万元,增长46.06%。主要原因:增加社区专项支出、社区环境卫生治理以及高龄补贴。

二、收入决算情况说明

经八路街道办事处2016年收入合计5843.61万元,其中:财政拨款收入5572.28万元,占95.36%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入271.33万元,占4.64%。

三、支出决算情况说明

经八路街道办事处2016年支出合计6445.38万元,其中:基本支出5231.87万元,占81.17%;项目支出1213.51万元,占18.83%;经营支出 0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

经八路街道办事处2016年财政拨款收入总决算5572.28万元,支出总决算5589.72万元。与2015年相比,财政拨款收入增加2175.25万元,增长64.03%;支出总计增加1753.03万元,增长45.69%。主要原因:增加社区专项支出、社区环境卫生治理以及高龄补贴。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

经八路街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3687万元,支出决算为5389.72万元,完成年初预算的146.18%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2564.65万元,占47.58%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出36.15万元,占0.67%;文化体育与传媒(类)支出8万元,占0.15%;保障和就业(类)支出1534.52万元,占28.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出147.87万元,占2.74%;节能环保(类)支出68.65万元,占1.27%;城乡社区(类)支出676.67万元,占12.55%;资源勘探信息等(类)支出270.21万元,占5.01%;住房保障(类)支出83万元,占1.54%。

(一)一般公共服务(类)。年初预算为1788万元,支出决算为2564.65万元,完成年初预算的143.44%。

(二)国防支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(三)公共安全支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为36.15万元。决算数大于预算数的主要原因:预算中未安排突发性内容如基层司法调解员工资。

(四)文化体育与传媒(类)。年初预算为0万元,支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因:预算中未安排突发性内容。

(五)社会保障和就业支出(类)。年初预算为536万元,支出决算为1534.52万元,完成年初预算的286.29%。决算数大于预算数的主要原因:增加社区专项支出以及高龄补贴。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为158万元,支出决算为147.87万元,完成年初预算的93.59%。

(七)节能环保支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为68.65万元。决算数大于预算数的主要原因:未安排突发性内容如黄标车淘汰。

(八)城乡社区支出(类)。年初预算为1055万元,支出决算为676.67万元,完成年初预算的64.14%。

(九)资源勘探信息等(类)。年初预算为60万元,支出决算为270.21万元,完成年初预算的450.35%,决算数大于预算数的主要原因:未安排突发性内容如“四上”企业奖补。

(十)住房保障支出(类)。年初预算为88万元,支出决算为83万元,完成年初预算的94.32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

经八路街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出5046.2万元,其中:人员经费3740.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1305.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

经八路街道办事处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为31万元,支出决算为3.27万元,完成预算的10.55%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.19万元,下降75.71%,主要原因:严格执行八项规定,减少不必要开支。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出境团组数为0个,因公出境0人次。

(二)公务用车购置及运行费 0.97万元,完成预算的12.13%,其中,公务用车购置费0万元,购置 0辆车;公务用车运行维护费0.97万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车保有量2辆。

决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约。

决算数比2015年减少3.39万元,下降77.75%,主要原因:厉行节约。

(三)公务接待费2.29万元,完成预算的9.96%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待78批次,共接待765人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约。

决算数比2015年减少5.35万元,下降70.03%,主要原因:厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

经八路街道办事处2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为200万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,经八路街道办事处共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(二)政府采购情况

经八路街道办事处2016年无政府采购。

名词解释:

财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用费用两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

 

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