• 005279186/2017-00151
  • 金水区财政局
  • 综合,决算,部门决算
  • 2017-08-31
  • 2017-08-31
金水区民族宗教事务委员会 2016年度部门决算

2010年金水区政府机构改革后,金水区民族宗教事务局在中共金水区委统战部挂牌,原工作职能、工作隶属关系不变。2015年更名为金水区民族宗教事务委员会,下设办公室、民族科、宗教科、法制科4个科室和清真食品管理办公室(区属事业单位)。

主要职能:1、准确、全面地贯彻落实党的民族宗教政策和国家的法律法规,切实做好少数民族及信教群众的教育、宣传、引导工作;2、依法维护少数民族及宗教团体,信教公民的合法权益;3、妥善解决民族、宗教方面的矛盾纠纷,确保民族宗教领域稳定;4、帮助少数民族发展经济、文化和社会事业,落实宗教的“三自”方针;5、行使公民民族成份更改、恢复的初审;6、对清真食品生产经营行业实施服务和管理; 7、依法对宗教团体实施监督和引导,对宗教场所的设立、撤销依法登记,对宗教活动场所行政事务的依法管理;8、承办区政府交办的其他事项。

单位人员共有编制11个,其中行政编制4人、事业编制7人;在职职工12人,离退休1人。

一、收入支出决算总体情况说明

郑州市金水区民族宗教事务委员会(以下简称金水区民委)2016年收入总计1,890,770.49元,支出总计2,078,029.99元,与2015年相比,收、支总计各增加401,822.25元、增加321,266.85元,增加26.99%和18.29%。主要原因:2016年人员工资增加。

二、收入决算情况说明

金水区民委本年收入合计1,890,770.49元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

金水区民委本年支出合计2,078,029.99元,其中:基本支出   1,246,207.69元,占59.97%;项目支出831,822.30元,占40.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区民委2016年财政拨款收入总计1,890,770.49元,支出总计2,078,029.99元,与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加498,351.85元、增加417,796.45元,增加35.79%和25.16%。主要原因:2016年人员工资增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区民委2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,890,000元,支出决算为2,078,029.99元,完成年初预算的109.95%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,837,467.32元,占88.43%;社会保障和就业支出94,813.27元,占比4.56%;医疗卫生与计划生育支出73,409.40元,占比3.53%;住房保障(类)支出72,340.00元,占3.48%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为1,663,000元,支出决算为1,837,467.32元,完成年初预算的110.49%。决算数大于预算数的主要原因:2016年人员工资增加。

(二)社会保障和就业支出。年初预算为89,000元,支出决算为94,813.27元,完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为74,000元,支出决算为73,409.40元,完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因:社会保障缴费基数调整。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为64,000元,支出决算为72,340元,完成年初预算的113.03%。决算数大于预算数的主要原因:社会保障缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区民委2016年一般公共预算财政拨款基本支出1,246,207.69元,其中:人员经费1,173,621.67元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金;公用经费72,586.02元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区民委2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为16,000元,支出决算为14,537元,完成预算的90.86%,主要原因:厉行节约,减少“三公”经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加2,531元,增加17.41%,主要原因:本年活动次数增加及2015年基数较小。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0元。

(二)公务用车购置及运行费0元,单位无公务用车。

(三)公务接待费14,537元,完成预算的90.86%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待50次、292人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,减少接待费用支出。

决算数比 2015 年增加2,531元,增加17.41%,主要原因:2016年活动次数增加及2015年基数较小。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区民委2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

金水区民委2016年机关运行经费支出72,586.02元,比2015年增加3.46%,主要原因是办公费用增加。

(二)政府采购支出情况。

金水区民委2016 年无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016年 12 月 31 日,金水区民委无车辆及单位价值 200元以上大型设备。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年,金水区委民委未开展预算绩效管理工作。

    十、名词解释

    (一) 财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

    (二) 基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

    (三) 项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。


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