• 671658612/2018-00004
  • 金水区数字化城市管理指挥中心
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  • 2018-09-03
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金水区数字化城市管理指挥中心2017年部门决算三公经费

一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为81000元,支出决算为65978元,完成预算的81.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为64090元,完成预算的89%;公务接待费支出决算为1888元,完成预算的20.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位牢固树立过紧日子的思想,认真贯彻落实中央厉行节约,继续从严控制“三公经费”等相关要求。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2048.7元,减少3%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,减少0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1333.7元,减少2%;公务接待费支出决算减少715元,下降27.4%。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是我单位牢固树立过紧日子的思想,认真贯彻落实中央厉行节约,继续从严控制“三公经费”等相关要求。

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算64090元,占97.2%;公务接待费支出决算1888元,占2.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出64090元。其中:

公务用车购置支出为0元。

公务用车运行支出64090元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出1888元。2017 年共接待4批次、80人次。

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