• 005279397/2018-00140
  • 金水区卫生和计划生育委员会
  • 决算,部门决算
  • 2018-09-04
  • 2018-09-04
郑州市金水区计划生育服务站2017年度部门决算公开

目  录

第一部分      金水区计划生育服务站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、重点项目绩效目标

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  金水区计划生育服务站概况

一、部门职责

金水区计划生育服务站为搞好计划生育服务提供技术指导。业务范围:计划生育技术服务生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健技术人员培训。

二、机构设置

计划生育服务站内设五个科室:门诊室、化验室、咨询室、B超室、女性健康检查室。

无下属单位    本单位部门决算包括本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

见附件

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3281817.01元。与2016年相比,收、支总计各 增加993163.47元,增长43.35%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计3281817.01元,其中:财政拨款收入 3281817.01元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计3281817.01元,其中:基本支出3281817.01元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为3281817.01元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加1010663.47元,增长44.50%。主要原因是人员增加,同时支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3281817.01元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1010663.47元,增长44.50%。变动的主要原因是人员增加,支出也增加。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出3281817.01元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出258640.55元,占7.88%;医疗卫生和计划生育(类)支出 2790862.46元,占85.04%;住房保障(类)支出 232314元,占7.08%;

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2588613.05元,支出决算为3281817.01元,完成年初预算的126.78%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:人员增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出3281817.01元。与2016年相 比,增加1010663.47元,增长44.50%。 变动的主要原因:人员增加。其中:人员经费3103859.53元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资和家庭的补助、退休费、住房公积金;公用经费 177957.48元,主要包括:办公费、商品和服务支出、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数零差异,无“三公”经费支出,2017年度三公经费支出给与2016年度相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占 0.00%,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算与2016年相比无变化

3.公务接待费支出0.00元。

公务接待费支出决算比2016年度相比无变化,主要原因是无公务接待。

河南省郑州市金水区妇幼保健所2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、重点项目绩效目标

2017年我单位没有重点项目绩效目标情况

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为 0.00元,完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00元,较2016年度 增加0.00元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出 0.00元,政府采购工程支出0.00元,政府采购服务支出0.00元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省郑州市金水区计划生育服务站共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1 辆,其他用车主要是计划生育服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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